Societate Comerciala inregistrata ca platitor de TVA in Romania (inclusiv Registru Operatorilor Intracomunitari), achizitioneaza servicii de consultanta dintr-un stat membru al Uniunii Europene care este neplatitor de TVA. Acesta emite factura fara TVA. Care este monografia contabila in acest caz? Se declara in declaratia 390, 300 valoarea achizitiei intracomunitare de servicii?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 24 Oct. 2013
Avand in vedere ca prestarile de servicii au loc pe teritoriul statului respectiv, iar furnizorul este neplatitor de tva, factura nu se declara in formularul 390. Se declara doar in decontul de tva.