Buna ziua,
Daca o societate aplica TVA la incasare, pentru facturile pe care le primeste de la societatile care nu aplica acest sistem si care nu sunt achitate in aceeasi luna, cum se inregistreaza TVA?
Multumesc.
Daca o societate aplica TVA la incasare, pentru facturile pe care le primeste de la societatile care nu aplica acest sistem si care nu sunt achitate in aceeasi luna, cum se inregistreaza TVA?
Multumesc.
Adaugata in
1 raspuns
User Claudia Angheli
Raspunsuri la intrebarea
la 13 Feb. 2013
Conform O.G.15/2012, exigibilitatea taxei intervine la data platii facturii.
Se va declara TVA aferent acestei facturi in D300, in luna in care a intervenit exigibilitatea.
In luna in care ati primit factura, dar nu ati platit-o, veti declara TVA neexigibil (baza si TVA, conform jurnalului de cumparari).
Va sfatuiesc sa deschideti analitice pentru contul 4428.
Pentru cumparari 4428D (debit) si pentru vanzari 4428C (credit).
Factura care nu se plateste in aceeasi luna o veti inregistra astfel:
% = 401 124
6XX 100
4428D 24
la momentul platii:
4426 = 4428D 24