Buna ziua,
Firma face o rezervare online la un hotel din Germania in luna martie. Hotelul va trimite factura abia in septembrie. Care sunt obligatiile firmei din Ro din pct de vedere al inregistrarii si TVA?
Se inregistreaza in avansuri si se declara in dec de tva ca achizitie externa in luna martie, sau se declara in decont de tva in luna septembrie, la primirea facturii?
Va rog si baza legala.
Multumesc
Firma face o rezervare online la un hotel din Germania in luna martie. Hotelul va trimite factura abia in septembrie. Care sunt obligatiile firmei din Ro din pct de vedere al inregistrarii si TVA?
Se inregistreaza in avansuri si se declara in dec de tva ca achizitie externa in luna martie, sau se declara in decont de tva in luna septembrie, la primirea facturii?
Va rog si baza legala.
Multumesc
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 09 Apr. 2014
Pentru avansul incasat societatea germana are obligatia sa va emita factura de avans in termen de 15 zile. Acesta se va cuprinde in decont tva si formular 390