Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Procedura inregistrare retroactiv

In urma unui punctaj cu furnizorul, constat ca in evidentele noastre contabile nu exista o facura emisa in urma cu 2 luni.Ii pot da numar de inregistrare pentru a o prinde in contabilitate la data la care am constat? Sau trebuie inregistrata la data la care a fost emisa , si prin urmare sa fac corectie tva si retransmis 394?Mentionez ca societatea este platitoare de tva, perioada depunere decont este la 1 luna, factura contine tva.
Adaugata in   Codul fiscal Alinacont

1 raspuns


la 12 Oct. 2013
da. Nu este gresit sa inregistrati factura la data primirii. Depuneti declaratie rectificativa la formularul 394. In decontul de TVA al lunii curente prindeti factura la rubrica de regularizari de taxa.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x