Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Livrare marfa catre un stat membru

Este corecta mentiunea Neimpozabil in Romania, pe factura de vanzare catre un client extern, membru UE, platitor de Tva? Si ce alte documente trebuie intocmite , in afara de confirmarea Vies de la ANAF?

Va multumesc!
Adaugata in   Codul fiscal

2 raspunsuri


la 10 Mai. 2013
In cazul in care ambele societati sunt platitoare de TVA si au un cod valid (sunt inregistrate in Registrul operatorilor intracomunitari) , se factureaza fara TVA, cu mentiunea “neimpozabil în Romania” si se aplica taxarea inversa . Operatiunea o declarati in decontul de TVA si in formularul 390.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 10 Mai. 2013
Ok. Multumesc frumos. Dar mai am o nelamurire legata de faptul ca nu stiu daca trebuie CMR si comanda pentru marfa. Avand in vedere ca eu nu am nici o dovada ca marfa a ajuns la destinatie, iar la un control sa nu ma puna sa platesc TVA. Sper sa ma puteti ajuta. Va multumesc.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x