Buna ziua,
O societate din Franta ,platitoare de TVA ,emite factura catre o societate din Romania,platitoare de TVA ,cu TVA de 20%,.Cum se inregistreaza factura ?.Trebuie trecuta in D390?.In d300 ,unde apare,la ce rand ?
Va multumesc
O societate din Franta ,platitoare de TVA ,emite factura catre o societate din Romania,platitoare de TVA ,cu TVA de 20%,.Cum se inregistreaza factura ?.Trebuie trecuta in D390?.In d300 ,unde apare,la ce rand ?
Va multumesc
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 20 Feb. 2023
In cazul in care serviciile sunt prestate pe teritoriul francez, factura are cota de tva de 20% iar valoarea este inregistrata la valoarea totala. Daca este furnizare de produse sau servicii intracomunitare factura trebuie sa fie in procedura simplificata fara tva si se inregistreaza in D390.