Buna ziua!
In dec 2015 am trimis marfa la client pe baza de aviz. Am facturat acea marfa in ian 2016 cu tva 20%.
Nu mi-a primit factura pentru ca are tva 20%, sustinant ca factorul generator fiind in dec 2015 cand era tva de 24% , trebuie sa facturez cu 24%
Pot sau trebuie sa facturez cu 24%
In dec 2015 am trimis marfa la client pe baza de aviz. Am facturat acea marfa in ian 2016 cu tva 20%.
Nu mi-a primit factura pentru ca are tva 20%, sustinant ca factorul generator fiind in dec 2015 cand era tva de 24% , trebuie sa facturez cu 24%
Pot sau trebuie sa facturez cu 24%
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 27 Ian. 2016
Marfurile vandute pe aviz trebuie inregistrate separat in contabilitate pe 418 pana in momentul facturarii. Daca in contract se specifica momentul transferului de proprietate, facturarea trebuie facuta in functie de acest aspect. Daca marfa nu este transmisa in baza unui contract ci doar pe aviz, se considera ca fiind in custodia beneficiarului pana in momentul facturarii care finalizeaza transferul de proprietate. Problema cu faptul generator nu exista prin faptul ca pana la momentul facturarii, beneficiarul nu avea un pret clar la care sa faca achizitia si vanzarea.