Buna ziua,
In luna septembrie 2014, s-a inregistrat un document achizitie intracomunitare bunuri, omitand sa inregistram taxarea inversa, astfel am influentat achizitiile interne si am depus decontul 300 eronat ( inregistrand tva deductibil suma ce trebuia inregistrata cu taxare inversa).
Cum se poate regla acum situatia, pentru a evidentia operatiunea de taxare inversa, avand in vedere s-a inregistrat deja suma la TVA deductibil in decontul lunii septembrie 2014?
Va multumesc!
In luna septembrie 2014, s-a inregistrat un document achizitie intracomunitare bunuri, omitand sa inregistram taxarea inversa, astfel am influentat achizitiile interne si am depus decontul 300 eronat ( inregistrand tva deductibil suma ce trebuia inregistrata cu taxare inversa).
Cum se poate regla acum situatia, pentru a evidentia operatiunea de taxare inversa, avand in vedere s-a inregistrat deja suma la TVA deductibil in decontul lunii septembrie 2014?
Va multumesc!
Adaugata in
3 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 05 Feb. 2015
Pentru corectarea decontului de TVA se poate face regularizare la decontul pe urmatoarea perioada.
User Anais Ivanescu
a raspuns userului adrian condurache
la 06 Feb. 2015
Buna ziua,
Revin cu intrebarea.
Corectez in decontul din perioada urmatoare la randul 16 "Regularizari taxa colectata" inregistrand suma omisa in decontul precedent ?
Nu se poate trece la randul 8, deoarece acesta este in corespondenta cu randul 21.
Multumesc.
Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului Anais Ivanescu
la 08 Feb. 2015
Introduceti suma omisa ca regularizare taxa colectata.