buna ziua,
in cazul in care primim o factura emisa de ex. in luna septembrie iar noi suntem in luna noiembrie si nu mai putem face inregistrari contabile in sept. deoarece am depus declaratiile si am inchis balanta pe sept., cum se procedeaza corect?Se poate inregistra in noiembrie si se reface declaratia 394 din septembrie?
multumesc mult.
in cazul in care primim o factura emisa de ex. in luna septembrie iar noi suntem in luna noiembrie si nu mai putem face inregistrari contabile in sept. deoarece am depus declaratiile si am inchis balanta pe sept., cum se procedeaza corect?Se poate inregistra in noiembrie si se reface declaratia 394 din septembrie?
multumesc mult.
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 08 Nov. 2012
Factura din luna septembrie primita de la furnizor in luna noiembrie, se va inregistra in decontul de TVA aferent lunii noiembrie la randul 30 "Regularizari taxa dedusa" conform OANAF 3665/2011. Aveti totusi obligatia corectarii datelor din declaratia 394 depusa pentru luna septembrie, prin depunerea unei noi declaratii care sa cuprinda si factura trimisa intarziat.