Buna ziua,
O societate din Romania inscrisa in VIES a beneficiat de un serviciu in Romania din partea un consultant Fiscal din Comunitate (ITALIA), persoana fizica autorizata (platitor de TVA in Italia) si nu societate comerciala, care nu este inscris in VIES.
Factura acestuia a fost intocmita insa fara TVA si cu articolul de taxare inversa.
Cum trebuie inregistrata aceasta factura in acest caz si care ar fi consecintele conform normele a neinscrieri partenerului in VIES?
Va multumim!
O societate din Romania inscrisa in VIES a beneficiat de un serviciu in Romania din partea un consultant Fiscal din Comunitate (ITALIA), persoana fizica autorizata (platitor de TVA in Italia) si nu societate comerciala, care nu este inscris in VIES.
Factura acestuia a fost intocmita insa fara TVA si cu articolul de taxare inversa.
Cum trebuie inregistrata aceasta factura in acest caz si care ar fi consecintele conform normele a neinscrieri partenerului in VIES?
Va multumim!
Adaugata in
5 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 29 Iun. 2016
Inregistrarea se face conform facturii, dar daca sunteti sigur ca partenerul nu este inregistrat in scopuri de tva pentru operatiuni intracomunitare, veti colecta tva in baza unei decizii a reprezentantului legal si nota contabila, sau asteptati adresa din partea anaf cu control.
User Mangiatutto Paolo
a raspuns userului adrian condurache
la 30 Iun. 2016
Buna ziua, Va multumim pentru raspuns.
Ne puteti specificabaza legala?
Va multumim!
Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului Mangiatutto Paolo
la 30 Iun. 2016
Baza legala este Codul fiscal si Codul de procedura fscala, respectiv Legea 227/2015 si Legea 207/2015
User Mangiatutto Paolo
a raspuns userului adrian condurache
la 30 Iun. 2016
Multumesc. Dar care articule mai exact?
Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului Mangiatutto Paolo
la 30 Iun. 2016
Cap. IV, art, 273 Cod fiscal, cu normele metodologice de aplicare