Buna seara,
O societate din Romania econduce un proiect de lucrari In Romania si are ca asociat un partener din Italia neinregistrat fiscal in Romania . Societatea din Romania a platit polita de asigurare pentru lucrarea in curs si doreste conform contractului sa factureze o parte din ea si partenerului din Italia.
Va rog sa-mi spuneti daca va factura asigurarea cu TVA sau fara TVA.
Se va declara in 390?
Va multumesc.
O societate din Romania econduce un proiect de lucrari In Romania si are ca asociat un partener din Italia neinregistrat fiscal in Romania . Societatea din Romania a platit polita de asigurare pentru lucrarea in curs si doreste conform contractului sa factureze o parte din ea si partenerului din Italia.
Va rog sa-mi spuneti daca va factura asigurarea cu TVA sau fara TVA.
Se va declara in 390?
Va multumesc.
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 19 Mai. 2016
Daca firma romana a incheieat polita de asigurare in nume propriu, se inregistreaza cu cheltuiala in totalitate fapt pentru care factura pentru partener este cosiderata generatoare de venit si va fi cu tva. In cazul in care contractual este stabilit ca partenerul va suporta o cota parte din asigurare, se va face refacturarea cotei parti fara tva, asigurarea nefiind emisa cu tva. Factura dcatre partener trebuie inregistrata in formularul 390.