Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Declaratia 394

Buna ziua,
V-as rugam sa ma ajutati si pe mine intr-o problema: am constatat acum in luna septembrie 2013 ca in data de 02.042012 s-a inregistrat in contabilitate o factura emisa din luna martie 2012. S-a facut dubla inregistrare. Aceasta factura apare si in declaratia 394 la martie 2012 si in declaratia 394 la iunie 2012. S-a facut nota contabila de stornare. Intrebarea mea este urmatoarea: ce trebuie sa mai fac in continuare? Trebuie sa fac declaratie rectificativa la 394, sau care sunt pasii de urmat? Va multumesc mult.
Adaugata in   ANAF si MFP

2 raspunsuri


la 24 Sep. 2013
Se va proceda la strornarea inregistrarii eronate. Totodata, se va intocmi declaratia 394 rectificativa (luna iunie 2012). In ceea ce priveste decontul de TVA aveti doua posibilitati: fie depuneti cerere de corectie decont pentru luna iunie 2012, fie efectuati regularizarile in decontul din luna septembrie 2013. Avand in vedere ca este o factura din exercitiile anterioare (2012) inchiderea contului de venit se va face prin contul 129.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 24 Sep. 2013
corectie: in loc de: "Avand in vedere ca este o factura din exercitiile anterioare (2012) inchiderea contului de venit se va face prin contul 129." se va citi: ""Avand in vedere ca este o factura din exercitiile anterioare (2012) inchiderea contului de venit se va face prin contul 117."
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x