Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

DECLARATIA 394

O FIRMA CARE VINDE EN GROS ARE CLIENTI PLATITORI DE TVA SI CLIENTI NEPLATITORI DE TVA , DECI CEI NEPLATITORI NU VOR FI LUATI IN DECLARATI 394 CA NU AU RO SI ATUNCI TVA-UL DIN 394 NU VA CORESPUNDE CU CEL DIN DECONTUL DE TVA CUM SE VA PROCEDA ? CONFORM NOII LEGI TREBUIE SA CORESPUNDA
MULTUMESC !
Adaugata in   ANAF si MFP

1 raspuns


la 21 Ian. 2012
Se declara: - toate opera??iunile impozabile cu cota de 9% sau 19%, realizate pe teritoriul na??ional, cu alte persoane impozabile ??nregistrate ??n scopuri de TVA ??n Rom??nia, pentru care au fost emise facturi, inclusiv facturile emise pentru avansuri; -inclusiv opera??iuni cu TVA nedeductibil ex. cheltuieli de protocol; - ??n cazul v??nzÄ?rilor cu amÄ?nuntul ??n care ??nregistrarea ??n contabilitate se face pe baza raportului zilnic, dacÄ? au fost emise ??i facturi pentru o parte din tranzac??ii, aceste facturi vor trebui cuprinse ??n declara??ie. nu se cuprind in declaratie: - livrÄ?rile/achizi??iile pentru care s-a emis bon fiscal dar nu s-a emis factura -opera??iunile cu persoane ne??nregistrate ??n scopuri de TVA ??n Rom??nia - facturile emise prin autofacturare - opera??iunile pentru care se aplicÄ? taxarea inversÄ?
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x