O FIRMA CARE VINDE EN GROS ARE CLIENTI PLATITORI DE TVA SI CLIENTI NEPLATITORI DE TVA , DECI CEI NEPLATITORI NU VOR FI LUATI IN DECLARATI 394 CA NU AU RO SI ATUNCI TVA-UL DIN 394 NU VA CORESPUNDE CU CEL DIN DECONTUL DE TVA CUM SE VA PROCEDA ? CONFORM NOII LEGI TREBUIE SA CORESPUNDA
MULTUMESC !
MULTUMESC !
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 21 Ian. 2012
Se declara:
- toate opera??iunile impozabile cu cota de 9% sau 19%, realizate pe teritoriul na??ional, cu alte persoane impozabile ??nregistrate ??n scopuri de TVA ??n Rom??nia, pentru care au fost emise facturi, inclusiv facturile emise pentru avansuri;
-inclusiv opera??iuni cu TVA nedeductibil ex. cheltuieli de protocol;
- ??n cazul v??nzÄ?rilor cu amÄ?nuntul ??n care ??nregistrarea ??n contabilitate se face pe baza raportului zilnic, dacÄ? au fost emise ??i facturi pentru o parte din tranzac??ii, aceste facturi vor trebui cuprinse ??n declara??ie.
nu se cuprind in declaratie:
- livrÄ?rile/achizi??iile pentru care s-a emis bon fiscal dar nu s-a emis factura
-opera??iunile cu persoane ne??nregistrate ??n scopuri de TVA ??n Rom??nia
- facturile emise prin autofacturare
- opera??iunile pentru care se aplicÄ? taxarea inversÄ?