Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Cine datoreaza TVA in cazul prestarilor de servicii intracomunitare ?

Pentru un partener Uber , cu cod special de TVA,primesc :
-factura cu taxa pentru servicii prestate cu mentiunea (taxare inversa). Declar in D301 si D390,platesc tva?
-Factura emisa de Rasier Op. BV in numele societatii mele pentru servicii transport ,cu specificatia "Regim special de scutire pentru intreprinderile mici", se declara in D 301 si D 390 ?, Platesc tva?
Ambele facturi sunt emise in lei si nu au TVA.
Aceste documente au rol de factura sau ar trebui sa emit eu factura in baza incasarilor respective?
Multumesc.


Adaugata in   ANAF si MFP Contabilitate

1 raspuns


la 01 Feb. 2016
Facturile emise cu taxare inversa pentru operatiuni intracomunitare se inregistreaza cu tva dedusa si colectata in acelasi timp prin 4426-4427, iar in cazul serviciilor scutite de taxa aceasta nu este inregistrata. Declararea se face in decontul de taxa la pozitia pentru operatiunile cu taxare inversa sau la operatiuni cu regim de scutire de taxa.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x