Va rog sa ma indrumati pentru rezolvarea urmatoarei spete:
Firma (caen arhitectura) a fost infiintata in august 2012 si declarata platitor impozit profit.
-in 2012 realizeaza venituri din consultanta si plateste impozit profit
-ianuarie 2013 idem
-din 1 februarie 2013 prin 010 se declara platitoare de impozit micro si calculeaza si plateste pentru intervalul 01 februarie 30 septembrie 2013 impozit micro desi inregistreaza venituri consultanta.
Pe trimestrul 4 inca nu s-a calculat impoziit figurand in continuare ca si platitor venit micro.
Cum se corecteaza eroarea, corect fiind ca urmarea a faptului ca inregistreaza numai venituri din consultanta sa plateasca impozit pe profit.
Ce declartii/formulare trebuie depuse la Finante pentru corectie.
Multumesc.
Firma (caen arhitectura) a fost infiintata in august 2012 si declarata platitor impozit profit.
-in 2012 realizeaza venituri din consultanta si plateste impozit profit
-ianuarie 2013 idem
-din 1 februarie 2013 prin 010 se declara platitoare de impozit micro si calculeaza si plateste pentru intervalul 01 februarie 30 septembrie 2013 impozit micro desi inregistreaza venituri consultanta.
Pe trimestrul 4 inca nu s-a calculat impoziit figurand in continuare ca si platitor venit micro.
Cum se corecteaza eroarea, corect fiind ca urmarea a faptului ca inregistreaza numai venituri din consultanta sa plateasca impozit pe profit.
Ce declartii/formulare trebuie depuse la Finante pentru corectie.
Multumesc.
Adaugata in
2 raspunsuri
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 08 Ian. 2014
Pentru anul 2013 mentineti impozitul pe venituri micro.
Pana la 25.01.2014 depuneti declaratia 010 pentru modificarea vectorului fiscal, si trecerea la impozit pe profit.
User Vera Bledea
a raspuns userului Teodora Munteanu
la 08 Ian. 2014
Buna ziua,
Multumesc mult pentru raspuns!
Va rog sa-mi spuneti ce se intampla la un control ulterior pentru incadrare/respectiv calcul eronat de impozit venit micro 01 februarie-31 decembrie 2013, perioada in care firma a inregistreaza doar venituri din consultanta. Nu ar trebui corectat cumva, altfel nu se vor plati penalitati pe toata perioada ulterior?
Multumesc anticipat.
Vera