Buna ziua,
societatea este inregistrata TVA,perioada fiscala-trimestrul.
In luna Mai 2015 efectueaza achizitie intracomunitara,astfel ca,incepande cu luna iunie trebuie sa treaca la TVA lunara .Este corect?
intrebarea mea este : cand trebuie depus decont TVA distinct pentru cele doua luni,cumulate, martir+aprilie , avand in vedere ca intra la lunar din iunie ?
Multumesc .
societatea este inregistrata TVA,perioada fiscala-trimestrul.
In luna Mai 2015 efectueaza achizitie intracomunitara,astfel ca,incepande cu luna iunie trebuie sa treaca la TVA lunara .Este corect?
intrebarea mea este : cand trebuie depus decont TVA distinct pentru cele doua luni,cumulate, martir+aprilie , avand in vedere ca intra la lunar din iunie ?
Multumesc .
Adaugata in
3 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 26 Iun. 2015
Conform prevederilor codului fiscal modificarea privind depunerea lunara a decontului de tva are loc in luna urmatoare, in concluzie trebuie sa modificati vectorul fiscal cu luna iunie, urmand sa depuneti declaratii lunare pentru aprilie, mai, iunie.
User Camelia Reinerth
a raspuns userului adrian condurache
la 26 Iun. 2015
Multumesc.
Sa inteleg ca in 25 Iulie am sa depun 3 D.300,ptr.fiecare luna separat sau 2 D.300,una ptr.aprilie-mai cumulat si alta doar ptr.iunie ?
Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului Camelia Reinerth
la 26 Iun. 2015
La trimestru veti depune decont pentru fiecare luna.