Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

referitor corectare declaratia 300

Buna seara!
Am transmis declaratia 300 si desi apare ca document valid, la listarea recipisei imi apare textul- validari globale si atentionare regula :98:Randul 38 eronat.
Am verificat si este adevarat, ca la suma negativa din perioada precedenta am scris o valoare cu 1 RON mai mica . Am primit somatie sa ma prezint la ANAF.
Va rog daca se poate sa-mi comunicati si mie ce pot face in aceasta situatie si cu ce documente sa ma prezint pentru a nu face mai multe drumuri.( Sau daca exista posibilitatea sa repar gresala fara a mai merge la ANAF)
VA MULTUMESC F. MULT!
Adaugata in   TVA Rectif decl 300

6 raspunsuri


la 27 Mai. 2014
Pentru corectarea erorilor, se depune formularul 710 - Declaratie rectificativa, conform OPANAF 123/ 29.01.2014 valabil incepand cu 2014 actualizat, pe care-l puteti depune prin sistemul de depunere on-line
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 27 Mai. 2014
Nu se intocmeste declaratia rectificativa pentru declaratia 300, ci aceasta se corecteaza in luna urmatoare, completandu-se rd.16 Regularizari taxa colectata sau rd.30 Regularizari taxa dedusa. De asemenea, daca ati preluat gresit suma din perioada precedenta la rd.38, completati corect suma in decontul lunii urmatoare.
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 27 Mai. 2014
Pentru decontul de TVA, Intocmiti decontul corect pentru luna respectiva, si solicitati la administratia de care apartineti corectarea lui. Acest decont intocmit corect poate fi preluat in baza lor de date. Vezi Ordinul nr. 179 / 2007 privind procedura de corectare a erorilor de natura materiala din formularul ,,Decont de taxa pe valoarea adaugata" cod 300 . Sau puteti efectua corectiile in decontul lunii urmatoare.
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 27 Mai. 2014
MULTUMESC FOARTE MULT PENTRU RASPUNS SI PROMPTITUDINEA DE CARE ATI DAT DOVADA!
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 27 Mai. 2014
In declaratia rectificativa-formular 710 , la nominalizarea taxelor si impozilelor , TVA-ul nu este inclus. Interpretez eu gresit sau formularul 710 nu este si pt TVA? MULTUMESC F. MULT!
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 28 Mai. 2014
formularul 710, se utilizeaza pentru corectarea contributiilor declarate in formularul 100.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x