Daca o societate a fost scoasa de la TVA cu 01.08.2012 iar acesta societate a facturat catre o alta firma in luna octombrie 2012, factura facandu-se cu TVA, acest TVA se declara in d311? TVA-ul aferent facturat din octombrie se poate recupera din TVA-ul pe care il avea societatea de recuperat in luna iulie conf. d300?
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 18 Ian. 2013
Formularul 311 se depune, potrivit art.1563 alin. (10) din Codul fiscal, de cãtre persoanele impozabile al cãror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal ºi care efectueazã în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrãri de bunuri/prestãri de servicii ºi/sau achiziții de bunuri ºi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adãugatã.
Declarația se depune pânã la data de 25, inclusiv, a lunii urmãtoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de bunuri/prestãrile de servicii efectuate ºi/sau achizițiile de bunuri ºi/sau de servicii pentru care persoana este obligatã la plata taxei.
TVA-ul de plata se poate recupera din TVA-ul pe care il avea societatea de recuperat .