O societate platitoare de tva din Romania ,presteaza servicii ( controleaza buna functioanare a aparaturii de la bordul unei nave maritime) catre o societate inregistrata intr-o tara non UE-Liban.
Factura trebuie inregistrata in 390 ? trebuie sa se inscrie in Registrul operatorilor intracomunitari ?
Cum intocmeste factura ?ce implicatii fiscale d.p.d.v. al tva are ?
Multumesc anticipat !
Factura trebuie inregistrata in 390 ? trebuie sa se inscrie in Registrul operatorilor intracomunitari ?
Cum intocmeste factura ?ce implicatii fiscale d.p.d.v. al tva are ?
Multumesc anticipat !
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 15 Iul. 2015
Fiind vorba despre un export de servicii in afara comunitatii, va trebuie documentatia vamala de export, formularul dpe atasat facturii. Factura se intocmeste cu tva urmand ca aceasta sa fie inregistrata in decontul 300, taxa colectata fiind raportata si regularizata cu taxa dedusa.