Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

plata TVA

Prestatorul este firma cu sediu in Romania inscris in registru Comunitar, platitor de tva.
Beneficiarul este firma cu sediul in Bulgaria platitor de tva, inscris si el registru comunitar.
Ruta transportului de marfuri este din Romania in Franta.
Cum facturez eu cu tva sau fara tva, declar in declaratia recapitulativa?

Intrebarea nr 2.
Prestatorul este firma romana cu sediul in romania platitor de tva, inscris in registru.
Beneficiarul este firma in Olanda, platitor de tva, nu are cod valid.
Ruta s-a efectuat: plecarea din Belgia - descarcarea in Romania. Declar in declaratia recapitulativa?
Cum facturez cu tva sau fara tva? Multumesc mult.

2 raspunsuri


la 25 Iun. 2012
- pentru firma din Romania este o operatiune de export scutita cu drept de deducere TVA in baza prevederilor art. 143 alin. 1 din Codul fiscal .facturati fara tva. Declarati in 300 si 390.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 25 Iun. 2012
multumesc mult de tot.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x