Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Achizitie intracomunitara

Buna ziua. Firma la care lucrez a achizitionat in 04.10.2012, din Bulgaria, marfa in valoare de 4.500 euro. Ce declaratii trebuie facute, pana la ce data si care sunt inregistrarile in contabilitate. Marfa a fost platita in avans in luna septembrie. La ce rand completez in d.300 aceasta achizitie?
Va multumesc
Adaugata in   Studii de caz

1 raspuns


la 09 Nov. 2012
se va depune declaratia 390, si 300 (Rand 5.1 Achizi?ii intracomunitare pentru care cump?r?torul este obligat la plata TVA (taxare invers?), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitar? ) Avand in vedere prevederile Ordinului 3055/2009, nota contabila este urmatoarea: 371=401 4426=4427
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x