Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Se considera livrare intracomunitara?

O SC din Romania platitoare de TVA, inregistrata in ROI, are contract cu o firma transportatoare din Austria si isi tine o parte din marfa in depozitul acesteia din Austria.SC din Romania livreaza la un moment data marfa din depozitul din Ro in depozitul din Austria.Operatiunea poate fi considerata livrare intracomunitara de bunuri?Care este tratamentul din pdv al TVA?Multumesc!

6 raspunsuri


la 24 Iun. 2015
Pentru a fi considerata livrare intracomunitara, tranzactia trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de codul fiscal. Din cele prezentate nu reiese ca este o vanzare.
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 24 Iun. 2015
eu o vad ca un non-transfer mai degraba.este corect ?
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 24 Iun. 2015
Este un transfer deoarece exista acte de transport, dar nu aveti livrarea catre un beneficiar. Daca aveti contract de vanzare catre societatea de transport atunci este livrare intracomunitara, altfel daca vanzarea are loc in spatiul comunitar din acel depozit se considera livrare in momentul vanzarii. Va trebuie un contract de custodie pentru marfa transportata, pana in momentul vanzarii.
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 24 Iun. 2015
Stocul de marfa nu este vandut catre societatea de transport, societatea din romania ramane in continuare proprietara stocului. Acest transfer trebuie declarat in 390?si daca da sub ce forma? Va multumesc mult pentru ajutor!
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 24 Iun. 2015
Transferul de marfa in alta locatie trebuie justificat cu un contract de custodie, pana in momentul vanzarii. Inregistrarea in formularele 300,390 etc se face in momentul vanzarii, regimul de taxa aplicandu-se pentru marfuri vandute.
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 24 Iun. 2015
multumesc mult!
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x