Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Factura in Bulgaria

Autunci cand facturez marfa in Bulgaria si furnizorul cat si clientul este platitor de TVA trebuie sa scriu pe factura taxare inversa?

In decontul de TVA 300 unde imi apare suma cumva la randul 1?

In declaratia 394 fiind livrare nu apare deloc. In declaratia 390 imi apare pe livrari.

Atunci cand facturez o prestare de servicii la o firma in Bulgaria dar prestarea -manopera se face in Romania se factureaza cu TVA cf art 133 ?

In decontul de TVA 300 apare in randul 9 la valoare si la Tva.
In rd 17 la valoare si TVA dar mai putin in rd 17.1 atat la valoare cat si Tva.

in decontul 390 prestarea nu apare cumva ptr ca este efectuata in Romania?

Va rog ajutati-ma.
Adaugata in   Monografii contabile

1 raspuns


la 08 Iun. 2012
1. facturati fara tva-in coloana TVA se scrie â??scutit cu drept de deducereâ?. - in decontul 300 apare la Rd. 1 LivrÄ?ri intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.2 lit.a ??i d din Codul fiscal. Aceasta factura se declara in 390. Nu apare in 394- declaratia se completeaza pentru platitorii de tva din Romania. 2. da, Regula generala de la art.133 alin.1 din CF, prevede ca: â??locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuateâ??. - intr-adevar rd 9 LivrÄ?ri de bunuri ??i prestÄ?ri de servicii taxabile cu cota 24%.
Voteaza raspuns 2 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x