Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

corectie impozit profit monografie contabila

am inregistrat la trim 1 2014 un impozit de plata, suma achitata si declarata.
la trim 2 an 2014 reiese un impozit pe profit mai mic decat cel platit la trim 1.
trebuie facuta corectia 691-441 cu diferenta in rosu?
multumesc

3 raspunsuri


la 16 Iul. 2014
Pentru corectia unei erori, din punct de vedere contabil, conform pct. 63 din Reglementarile contabile din 2009 conform Directivei a IV-a a CEE, aprobate prin OMFP . 3055/2009, corectarea erorilor veniturilor sau cheltuielilor din anii precedenti se efectueaza pe seama rezultatului reportat, respectiv prin utilizarea contului 1174-rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile- cont bifunctional. Corectarea erorilor se efecteaza la data constatarii lor, indiferent de perioada la care se refera, an curent sau an precedent. Pentru erorile aferente anului curent, erorile se inregistreaza pe seama contului de profit si pierdere iar pentru erorile aferente anilor precedenti, erorile se corecteaza pe seama rezultatului reportat (cont 1174). Din punct de vedere fiscal, conform punctului 13 din Normele de aplicare, aferent art. 19 din Codul fiscal veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale careia ii apartin si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala (art. 84 Cod de procedura fiscala).
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 2 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 22 Iul. 2014
aste e un fel de "ce-am intrebat eu si ce mi s-a raspuns"; lucrati cumva la anaf? numai acolo se raspunde orice altceva decat ce ai intrebat
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 22 Iul. 2014
Faci corectia in contabilitate ca sa sa ai un impozit corect calculat la bilant . La D100 declari 0. O sa faci corectie la urmatoarele declaratii daca ai de plata mai mult sau la decembrie daca vei avea mai putin. Am vazut atatea raspunsuri gresite aici incat este recomandat sa mai studiati problema , sa nu va bazati doar pe raspunsurile expertilor.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x