Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

cum se factureaza marfa pe aviz

in decembrie am livrat catre un client marfa pe aviz iar in ianuarie 2016 am facturato ,e bine ca am pus 24% tva ?

5 raspunsuri


la 19 Feb. 2016
Daca livrarea este finalizata in ianuarie prin facturare, aceasta va fi cu noua cota de tva.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 19 Feb. 2016
Pentru livrarea din decembrie facturată in ianuarie se foloseste 24%. Faptul generator si exigibilitatea este in decembrie, atunci este si datorată taxa. Veniturile vor trebui prinse pe 2015(418-707)
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 19 Feb. 2016
rectific, veniturile ar trebui prinse la 2015, la fel si descarcarea de gestiune.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 21 Feb. 2016
produsul finit a fost livrat integral in decembrie pe baza avizului ,la randul sau beneficiarul a revandut marfa tot in decembrie .Eu am facturat in ianuarie cu tva 24 %.Am considerat ca faptul generator a avut loc in decembrie deoarece atunci s-a facut transferul de proprietate a marfii .Nu e corect ?Cum adica ,,daca livrarea este finalizata in ianuarie ,, ?
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 21 Feb. 2016
am inregistrat in decembrie 418=701 iar in ianuarie am colectat tva _ul prin 4111=418 si 4427 cu 24% .
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x