In luna ianuarie 2012 cumpar de la societatea A pe baza de factura marfa si prestari servicii pe care le vand in cursul aceleiasi luni societatii B
% = 401 - 12400
371 - 10000
4426 - 2400
si 607=371 - 12400
%=401 -6200
628 - 5000
4426 - 1200
vand in aceiasi luna si eronat inregistrez vanzarile in contul 704
411=% - 18600
704 - 15000
4427 - 3600
Intrebarea - Este gresit fiscal daca nu am inregistrat vanzarea in contul 707
% = 401 - 12400
371 - 10000
4426 - 2400
si 607=371 - 12400
%=401 -6200
628 - 5000
4426 - 1200
vand in aceiasi luna si eronat inregistrez vanzarile in contul 704
411=% - 18600
704 - 15000
4427 - 3600
Intrebarea - Este gresit fiscal daca nu am inregistrat vanzarea in contul 707
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 22 Aug. 2012
Vanzarile de marfa se inregistreaza in contul 707, conform prevederilor Ordinului 3055/ 2009.
Dpdv al impozitului pe profit si al TVA-ului nu vor fi influente deoarece v-ati inregistrat factura pe venit respectiv TVA de plata.
Singurul lucru care se va modifica va fi incadrarea venitului.
Stornati inregistrarea eronata si repuneti corect factura pe contul 707.