Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

cum se declara in 394 facturile de avans stornate

am o nedumerire ,in 2016 stornez foarte multe facturi de avans din 2015 insa in noua declaratie 394 cum vor fi trecute pt ca nu am vazut nicaieri cota de 24%.De asemeni sant retururi pt marfa din 2015 care se vor factura tot cu 24 % astea nu se vor mai declara ?

3 raspunsuri


la 19 Feb. 2016
Factura de avans se storneaza din valoarea finala diferenta fiind de declarat. Nu se storneaza separat avansul, deci nu trebuie sa declarati decat diferenta. In cazul returului de marfa se face operatiune de corectie pentru perioada anterioara.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 21 Feb. 2016
dar in cazul in care am factura de avans separata de cea de marfa cum procedez ? In privinta returului de marfa daca furnizorul imi face retur in luna februarie pt marfa din decembrie ce inseamna ca factura emisa in februarie nu o declar in 394 din luna si fac corectie la declaratia din decembrie ?Nu am inteles ce vreti sa spuneti prin corectie .
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 22 Feb. 2016
Returul de marfa se declara cu minus in formularul 394, ca o corectie a vanzarilor si a stocului de marfa.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x