Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Completare declaratie 390 - monografie avans intracomunitar

Buna ziua,
In cadrul unui proiect european s-a incheiat un contract pentru utilaje cu o firma din Bulgaria,
si in luna iunie 2014 , s-a achitat un avans de 30% din valoarea contractului, pentru care firma din Bulgaria a intocmit factura proforma, spunind ca la ei nu se intocmeste factura fiscala pentru avans. Intrebarea mea este cum inregistrez avansul , avind in vedere ca proforma nu este document justificativ pe care sa-l inregistrez 409 - 404, pot sa fac inregistrarea 409 - 5121?
Acest avans trebuie declarat in declaratia 390 pentru luna iunie?
multumesc!

3 raspunsuri


la 15 Iul. 2014
Pentru suma achitata in avans trebuie sa inregistrati factura primita ca avans fiind considerata o plata partiala, iar avansul va trebui inregistrat si in declaratia 390. Tinand cont de reglementarile Codului fiscal dumneavoastra aveti obligativitatea inregistrarii tranzactiei confom contractului si a facturii de avans platite.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 22 Iul. 2014
nu intelegeti dle ca nu s-a emis factura?
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 22 Iul. 2014
nu s-a emis factura si nici nu se va emite decit in momentul livrarii utilajelor, de aceea voi inregistra sumele platite ca si avans acordat 232 - 5121 , fara sa întocmesc declaratia 390 , iar la primirea facturii pentru utilaje 2131 - 404 si 404 - 232, abia atunci voi completa si 390, oare e corect asa? multumesc!
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x