Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Transport It-Ro marfuri pt expozitie (mostre)

Buna ziua,
Am urmatoarea situatie: societatea din RO (platitore de TVA) transporta produsele unei societati din IT (platitoare de TVA) din IT in RO. (produsele sunt aduse pt o expozitie/ prezentare in RO si apoi returnate in IT).
Cum de factureaza ? Cu TVA sau fara TVA ? Este operatiune scutita ? Se declara in 390 ?
Multumesc
Adaugata in   ANAF si MFP

2 raspunsuri


la 11 Aug. 2012
In cazul in care beneficiarul are cod valabil de tva, facturati fara tva, cu mentiunea neimpozabil in romania, conform art. 133, alin 2 din codul fiscal. Se declara in 390 si 300.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 11 Aug. 2012
Multumesc. La ce rand se declara in decontul 300 ?
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x