Buna ziua,
Am urmatoarea situatie: societatea din RO (platitore de TVA) transporta produsele unei societati din IT (platitoare de TVA) din IT in RO. (produsele sunt aduse pt o expozitie/ prezentare in RO si apoi returnate in IT).
Cum de factureaza ? Cu TVA sau fara TVA ? Este operatiune scutita ? Se declara in 390 ?
Multumesc
Am urmatoarea situatie: societatea din RO (platitore de TVA) transporta produsele unei societati din IT (platitoare de TVA) din IT in RO. (produsele sunt aduse pt o expozitie/ prezentare in RO si apoi returnate in IT).
Cum de factureaza ? Cu TVA sau fara TVA ? Este operatiune scutita ? Se declara in 390 ?
Multumesc
Adaugata in
2 raspunsuri
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 11 Aug. 2012
In cazul in care beneficiarul are cod valabil de tva, facturati fara tva, cu mentiunea neimpozabil in romania, conform art. 133, alin 2 din codul fiscal.
Se declara in 390 si 300.
User Angela Bordeianu
a raspuns userului Teodora Munteanu
la 11 Aug. 2012
Multumesc.
La ce rand se declara in decontul 300 ?