Suntem o societate exportatoare de cherestea inafara comunitatii.
Precizez ca nu livram nimic pentru piata interna.
Cumparam cheresteaua de la diversi furnizori si o exportam.
In anul 2010 am cumparat de la o societate care a trecut pe fiecare factura ''taxare inversa '' din pacate nu am verificat daca este platitor de TVA ( doar cifra de vanzari catre noi chiar din prima luna
i-ar fi obligat sa se inregistreze ca platitori de TVA ) Am constatat ca nu era platitor de TVA pe toata perioada colaborarii ;
Cum procedez sa corectez si ce eventuale implicatii sunt ?
Precizez ca nu livram nimic pentru piata interna.
Cumparam cheresteaua de la diversi furnizori si o exportam.
In anul 2010 am cumparat de la o societate care a trecut pe fiecare factura ''taxare inversa '' din pacate nu am verificat daca este platitor de TVA ( doar cifra de vanzari catre noi chiar din prima luna
i-ar fi obligat sa se inregistreze ca platitori de TVA ) Am constatat ca nu era platitor de TVA pe toata perioada colaborarii ;
Cum procedez sa corectez si ce eventuale implicatii sunt ?
Adaugata in
2 raspunsuri
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 26 Mai. 2014
puteti lua legatura cu furnizorul pentru corectarea erorii.
User Lucaci Luciana
Raspunsuri la intrebarea
la 29 Mai. 2014
Pentru a corecta decontul de tva sau declaratia 300 trebuie depus un dosar de corectie compus din: cerere de corectare a erorilor material, jurnalul de vanzari al lunii respective , jurnalul de cumparari, balanta de verificare, si decontul de tva corectat.....cunosc situatia fiindca si eu ma confront acum cu asa ceva... si am rezolvat problema...cererea de corectare a erorilor material o gasiti pe net....