Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

D100

La 31.12.2013 societatea inregistreaza venituri 323 455lei, cheltuieli
439 047 lei, rezulta deci pierdere fiscala,are chelt ned si limitate.
Societatea este platitoare de impozit venit 3% de la infintare din 07.2013. Pentru trimestrul 3 s-a calculat impozit 3 % in suma de 1200 lei .
Mentionez ca acesta nu a fost achitat astfel ca suma de 1200lei este in soldul contului 441.
Aratati-mi, va rog, tinand cont de sumele de mai sus, ce impozit pe profit voi avea de plata o data cu trecerea la impozit pe profit .
Multumesc.
Adaugata in   Declaratii si Formulare

1 raspuns


la 24 Ian. 2014
Dpdv contabil procedati astfel: 1. stornati impozitul micro prin nota 698=441 2. recalculati impozitul pe profit de la 01.01.2013 si il inregistrati prin nota 691=441. In cazul in care se inregistreaza pierdere fiscala, aceasta se va raporta prin formularul 101 pana la 25.03.2014.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x